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高端客户的税务筹划及法律运

课程编号:NX41234 课程类型:企业内训课 培训天数:1天 授课老师:贾玉红
培训预算:按照方案进行定价
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课程收益/背景:

培训对象:

课程简介:

《高端客户的税务筹划及法律运用》

---主讲人 贾玉红

【课程收益】

2019年3月,十九大两会后,民营企业家处在这一波大潮中,面临的复杂情况、外部环境的变化速度以及挑战,可谓前所未有,企业家这些高端客户如何看清楚宏观大势和产业发展趋势,如何突破企业瓶颈,快速提升企业价值,从小微企业转型成为中型企业,甚至是大型企业,成为了每一个民营企业家共同面临的问题

忙忙碌碌又一年, 也不知道我自己或我的企业迄今为止赚了多少钱?公司赚的钱是我个人的吗?公私账要分开吗?个人有没有多缴税? 亦或少缴了税? 会不会被税局稽查?

新税改后,税务稽查在什么情况下会发生?新政策下,企业应如何调整思路,适应政策调整?

企业所得税汇算清缴有哪些是可以享受优惠政策进行抵扣的?又有哪些项目需要调增?

法律的优惠政策在企业及个人的收入中如何运用,才能更好的节税?

【课程特色】

价值:有效解决企业家最关心的运用法律依据进行合理、合法节税、企业与个人的税务安全问题

实战:从企业发展战略和经营管理层面,切入税务筹划制高点

企业与高端客户本人的税负保障安全机制应如何制定?

案例交流,完全基于实战的总结

【课程对象】

董事长、总裁、常务副总经理、总裁助理、财务管理人员、人力资源管理人员等高层管理人

【课程时间】6小时

【课程大纲】

一、新政策、新税制

1.普惠性减税与结构性减税

2.新常态下的宏观经济走势

二、税务筹划-“合理”节税

1.税务筹划与企业战略的关系

2.税务筹划的四大原则

3.税务筹划的五大特点

4.税务筹划的六个步骤

5.税务筹划的七个方法

6.税务筹划的八大特点

三、投资、经营、融资三个阶段的税务筹划有何不同?

1、投资阶段的税务筹划

1)投资阶段的税务筹划原则

2)投资阶段的税务筹划思路

2、经营阶段的税务筹划

1)增值税税务筹划的基本方法及案例

2)合理利用税法与会计差异

3)充分利用税务资源

3、社保入税后的法律应用

四、企业所得税汇算清缴的注意事项

1、税收优惠

2、税收调节

3、税收洼地

4、税务稽查

五、个税的筹划

1.税收优惠

2.法律运用

3.分红筹划(企业与个人之间发生资金往来时的税务筹划)

4.社保入税后的筹划

六、总结

讲师介绍:

贾玉红

——实战财税专家曾担任肯德基(百胜集团)、全聚德(A股002186)、恒荣汇彬(新三板870190)、权品-权金城等大型公司的集团财务中心财务总监、CFO现任中汇仁会计师事务所、政华会计师事务所首席高级顾问 美国资深注册管理会计师(CMA),注册税务师(CTA),高级国际财务管理师(SIFM)美国北方中央大学工商管理硕士(MBA)【个人简介】贾老师曾担任大型企业的高级财务管理人员,参与新三板的挂牌、IPO上市及公司战略规划、投融资项目的背景调查、财务分析、风险管控、税收筹划、资金管理与成本核算等工作。作为会计师事务所的高级顾问,参与并指导审计项目。多年跨国、跨行业集团公司财务管理及上市公司的财务管理工作经验。熟知不同企业背景下财务管理问题的解决之道,尤其是能够跳出财务的局限从企业战略角度考虑问题。历经近20几年财务实战工作,近15年集团公司中高层财务管理工作的历练,熟悉企业内部财务流程的管控。2016年,主导北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司在新三板挂牌,2017年为企业量身定做了费用控制系统、业务管理系统、全面预算管理体系、内控制度建设体系、“订单”利润表等管理报表体系,并优化了Oracle财务管控系统,企业收入大幅增长、成本大幅降低,利润由2016年的6400多万元增长至2017年4亿元。2017年公司成功进入创新层,并开启H板上市辅导期,到目前估值已近200亿元。曾主持了上市公司的收购工作,代领团队对上市公司进行尽职调查,对上市公司的财务情况、经营状况及税收风险进行调查分析,整体评估上市公司价值,对未来的盈利情况进行系统分析,完成尽职调查报告,为股 东决策提供依据,主持多家企业的 兼并、 重组 工作,在兼并重组的过程中,利用税收政策进行税收筹划,搭建集团企业组织架构。

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