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内部控制与风险管理

课程编号:NX8650 课程类型:企业内训课 培训天数:2天 授课老师:林炳发
培训预算:按照方案进行定价
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课程收益/背景:

培训对象:

各企业总会计师、财务总监、财务(税务)经理、会计主管、内审员及税务、审计和会计专员、各级审计机关人员、各级财政机关监督检察部门人员、各行政机关、事业单位的财务部门、纪检监察部门、审计部门人员。

课程简介:

1.国外内部控制(含风险管理)研究成果简介;

2.财政部正在征求意见的企业内部控制规范体系介绍;

3.财政部2007年3月2日印发《企业内部控制规范—基本规范》和17项具体规范;

4.企业如何根据相关“法规”结合本单位的实际建立健全内部控制体系;

5.企业内部控制具体规范—货币资金、采购与付款、存货;

6.企业内部控制具体规范—对外投资、工程项目、固定资产;

7.企业内部控制具体规范—销售与收款、筹资、成本费用;

8.企业内部控制具体规范—担保、合同、对子公司的控制;

9.企业内部控制具体规范—财务报告编制、信息披露、预算;

讲师介绍:

中国著名会计、审计专家

国内首屈一指的实战派审计专家

15年知名大型企业审计管理工作经验,博士,曾任中国工艺品进出口总公司审计部经理、资产清理部总经理,北京首都创业集团公司审计法律室主任,中国审计教育网首席执行官,现任正大制药集团正大天晴药业股份公司独立董事、多家上市公司高级顾问。毕业于上海财经大学会计学院,早年师从我国老一辈会计和审计学家娄尔行教授、徐政旦教授、张以宽教授、闫金锷教授从事会计、审计研究,任中国审计学会委员,中国内部审计协会理事/学术委员会委员,国家会计学院教研中心主任,北京市审计职称(高级审计师)评审委员会委员,北京市注册会计协会委员会委员、中国商业会计学会学术委员会委员等职务,先后为数百家行政机关、事业单位、企业财会、审计人员提供培训、咨询服务。

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