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税务管理精英训练营-企业税务经理高级研修班

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课程编号:199835 时间:2019年11月13日-14日 讲师:专家讲师 地点:苏州
学习费用:5800 元/位
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课程编号 开课日期 地点 培训天数 选择报名

培训对象:

税务经理、总监、财务总监、税务经理、总会计师、人力资源经理、总监、企业负责人等

课程收益:

课程大纲:

宣传语

优秀的税务经理能改变一家企业的命运,

这里有价值百万的税务筹划方案,帮企业合规的降税!

各类减税政策 你的企业知道吗

课程背景

社保与个税“风暴”来袭,会对您的公司有什么影响?应当如何从容应对?

企业所得税汇算清缴是那么的令人“头疼”,如何巧妙的掌握方法和诀窍?

如何转让定价,如何进行避税风险管理?

税务政策法规一直在变,如何精准定位税务筹划方案,让企业在日常经营及资本运作在税务筹划中如虎添翼?

如何应对税务稽查?在税务局来稽查前,应该做好哪些应对工作?哪些方面是他们关注的?

采购、生产、销售、投资、人事、行政等部门好像和税收没直接联系,但总碰到税务上的问题,税务局真的管的那么宽吗?

在企业日常运营中,税务问题如影随形。卓一企管联合行业实战专家重磅推出《税务管理精英训练营》之税务系列课程,旨在为广大财务和税务人员梳理在日常工作中遇到的税务难题,并通过了解学员自己企业设计的税种,全面清理各种税务问题对企业的影响及处理方法,从而解决新个税,社保以及营改增后的实际税务问题,降低企业涉税风险,有效节省企业成本。

十大核心内容

一.我国现行税收体系(重要)

二.2019年税务新政速递(热点)

三.增值税实务

四.企业所得税实务,个人所得税实务

五.各类减税、税收优惠政策

六.企业涉税的稽查风控,企业所得税汇算清缴

七.企业并购重组的税务处理,并购整合的整体税务筹划

八.如何与税务机关打交道及税务稽查应对策略

九.税务稽查是如何选案及哪些企业容易被列为稽查重点

十.其他税种实务(消费税/土地增值税/房产税/印花税/土地使用税/车船使用税等)

课程受益

1.掌握最新的税务政策并能掌控自如,成为与时俱进的财税人员;

2.通过“讲师讲解——课堂练习——真实案例——互动答疑——微咨询——财税专家保驾护航——助教协助”等七大方式,将繁杂的税务知识打造形成清晰的课程内容,把税务知识体系建立在脑海中;

3.既可以学到和日常业务的操作方法,又可以学到非日常业务的税务知识,成为全面的税务人员;

4.真正学到老师从实践中总结出来并经过验证可行的主要税种的近百种筹划方法,成为创造实实在在经济效益的受老板尊敬、受同事爱戴的财税人员;

5.了解国地税融合下的税务稽查,并知道税务稽查的选案重点;学会应对税务稽查的各种技巧,使稽查转向有利企业的方向。成为知己知彼、应对自如的有经验的财税人员。

6.通过四天的集中特训收获以上的综合课程收益,能够提升专业档次,真正成为受公司看重、受老板器重、受同事尊重的“税务大咖”。

课程对象

  税务经理、总监、财务总监、税务经理、总会计师、人力资源经理、总监、企业负责人等

课程大纲

Ⅰ、课程内容安排:

培训时间 模块 课程内容 课时 讲师

第一天 上午 模块一:2019增值税最新政策解读及应对 1.2019年增值税深化改革背景及环境

2.增值税税率变动对企业经营的影响

3.增值税税率变动导致的涉税风险应对

4.企业如何运用最新增值税政策 3H 师毅诚

下午 模块二:新准则调整下的税会差异变化与实务运用 1.收入类差异分析与实务操作

2.成本费用的税会差异分析与实务操作

3.资产类差异分析与实务操作

4.特殊事项差异分析与实务操作

5.基于税收优惠处理的税会差异处理

6.税务操作原则与差异分析 3H

第二天 上午 模块三:企业涉税账务科目相关处理及相关税收优惠 1.增值税

2.随征税

3.企业所得税

4.印花税

5.个人所得税 3H 董智

下午 模块四:企业并购重组税务处理 1.企业股权投资、重组中的税收政策分析与税务问题处理

2.企业重组过程中主要的涉及的税种框架和主要政策

3.股权收购的会计处理与税务规划

4.企业合并会计与税务处理

5.企业分立的会计与税务处理

6.债务重组的会计处理与税务规划

7.企业并购涉及的增值税、营业税、契税等税务问题

8.讨论:证监会近期出台新规对企业及财务的影响 3H

第三天 上午 模块五:高新技术企业认定的条件及相关税收优惠 1. 高新技术企业的相关政策及认定意义

2.高新技术企业的税收优惠

3.研发费用加计扣除

4.研发费用加计扣除政策解析 3H 王华平

下午 模块六、企业涉税稽查风控 1.税务稽查特点及2018年稽查工作安排

2.增值税改革及稽查风险防范

3.发票新政策及稽查风险防范

4.个人所得税常见问题及检查方法

5.企业所得税常见问题及检查方法 3H

第四天 上午 模块七:合同涉税风控 1.合同概述

2.对不同类别的合同如何进行税收管控 3H 童

下午 模块八:企业所得税汇算清缴 1.企业所得税汇算清缴概述

2.企业所得税税收政策梳理

3.企业所得税汇算清缴中的扣除项目中应关注的问题

4.企业所得税的常见的税收优惠政策

5.企业的所得税的核定征收

6.案例精讲 3H

讲师介绍:

在线报名:

客户报名咨询:020-39971893     400 600 2138

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