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高级税务总监(高级税务筹划师)研修班

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课程编号:70751 时间:2013年10月17日-17日 讲师:专家 地点:上海
学习费用:22800 元/位
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课程编号 开课日期 地点 培训天数 选择报名

培训对象:

税务总监、财务总监、总会计师、高级税务经理等高层管理人员

课程收益:

课程大纲:

时间地点:

2013年10月17日起上海

费用:22800元/人

适合对象

税务总监、财务总监、总会计师、高级税务经理等高层管理人员

课程收益一流课程体系:

-从税务总监的角色定位,到企业战略决策中的税务全局把控

-从企业税务风险规避,到企业涉税成本降低

-从所得税法解析的博大精深,到国际税务的广阔视野

-从企业税务筹划汇算清缴,到并购整合的整体税务筹划

-从税务稽查应对策略,到企业内部税务管理流程的再整合

五大模块,十项主题,呈现完整的税务总监职业人生!

模块一 税务总监的战略定位

一、新经济形势下的税务总监定位与职责

税务总监的战略角色界定与工作职责

利用税法政策优化企业战略

提升企业内部税务体系运转效率

处理并利用与税务部门的关系

第三方支持:利用税务代理机构

税务总监的职业道德规范

短文分享:某500强企业税务总监访谈——享受生活的每一份成功

二、新税制改革与企业发展战略

税制改革对企业发展的影响

我国现行税制结构的特征

新一轮改革原则及特点

新一轮税制改革的主要内容

案例分析:税制改革带给房地产行业的机遇与挑战

统一内外资企业所得税制度的内容及影响

增值税转型改革

个人所得税制改革

消费税改革

国家反避税政策的重大措施

案例分析:某大型民营企业在税制改革中重获新生

模块二 企业税务筹划

三、企业税务筹划方法与技巧

税收筹划的动力机制

税收筹划的本质:事前性、合规性、可行性

税收筹划的主要内容

税收筹划的基础

税收筹划的平台及技术手段

价格平台:转让定价的运用

优惠平台:税收优惠的运用

漏洞平台:政策遗漏的运用

空白平台:政策未规定的运用

弹性平台:幅度的运用

规避平台:临界点的运用

技术平台:减、免、退、抵免的运用

税务筹划技巧与成本控制

一法两则差异分析

收入金额的纳税技巧

企业重组税收优惠政策的利用

期间费用扣除的操作技巧

视同销售的财税操作技巧

综合案例:新税制下如何更好降低经营成本与税务风险

四、新会计准则与税法差异分析

税收与会计差异

新会计准则18号所得税:

计税基础计算方法

投资收入的差异

成本费用的差异

企业应采取的税务会计策略和对策

案例分析:递延所得税的会计核算

模块三 分税种政策精析

五、所得税政策深度精析及筹划

新企业所得税法与企业发展战略

最新企业所得税优惠政策解析

案例分析:企业内部经营环节的所得税筹划体系

个人所得税政策剖析与税务规划

案例分析:居民企业、非居民企业所得税差异对比与利用

六、流转税及其他税政策深度精析与筹划

流转税改革与企业发展战略

新增值税、营业税、营业税实施条例深度解析

营业税政策剖析与筹划应用案例

消费税政策剖析与筹划应用案例

案例分析:地产及非地产企业土地增值税筹划应用

案例分析:房地产税政策剖析和税务规划

模块四 税法综合应用

七、税务稽查要点及常见风险

企业在税务检查中产生涉税风险的必然性

企业接受税务检查时应做的各项工作

税务总监:检查与被检查的博弈平衡者

案例分析:重大涉税案件对企业税务管理带来的警示

企业所得税稽查要点和常见风险及应对

收入项目

成本费用项目

纳税调整项目

增值税稽查要点和常见风险及应对

销项税额

进项税额

增值税出口退税

固定资产购进、出售

其他税种稽查要点和常见风险及应对

消费税

营业税

土地增值税

特殊业务

案例分析:房地产企业税务筹划与稽查应对综合案例

八、资本运作、重组并购中的财务管理综合案例

企业投资、重组相关税法概要

企业并购和资本扩张的财税处理准备

境内投资的涉税问题

境外投资涉税问题

股权投资的税务与会计处理

企业重组的税务与会计处理

企业合并与分立

整体资产转让与置换

企业清算流程中的税务筹划

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